2020年常熟市城市經(jīng)營投資有限公司審計部圍繞公司內(nèi)部管理的要求,以強化城投公司集團化管控為目標,克服年初新冠疫情的不利影響,通過專項審計,內(nèi)控系統(tǒng)評價,整改“回頭看”等方式,全年開展內(nèi)部審計項目共計10項,累計審計總資產(chǎn)54.87億元,完成城投公司董事會下達的年度審計任務(wù)的同時公司審計部通過不斷強化內(nèi)部審計整改,指導(dǎo)督促被審計單位完善7項制度缺陷及流程漏洞,扎緊了公司制度的籠子,提升了公司內(nèi)部管理水平。
公司審計部通過財務(wù)收支審計,完善江南水務(wù)公司財務(wù)管理制度,督促盛通公司建立出租設(shè)備臺賬流程;通過集團巡察審計完善恒翔建設(shè)公司差旅費報銷流程,協(xié)助中法水務(wù)股份有限公司更新三公經(jīng)費管理辦法;通過資產(chǎn)權(quán)證梳理工作,實現(xiàn)公司資產(chǎn)權(quán)證統(tǒng)一歸檔,幫助公司檔案室建立權(quán)證借閱規(guī)范流程;通過審計整改回頭看工作,督促路燈公司依照審計整改要求完善公司施工隊伍管理辦法,建立公司材料倉庫管理制度。
常熟市城市經(jīng)營投資有限公司長期以來十分重視審計工作,注重提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量,未來公司審計部將繼續(xù)拓展內(nèi)部審計工作新思路,新方法,進一步提升審計成果的運用水平,為公司的經(jīng)營管理提供服務(wù)與保障。